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老師,內(nèi)銷(xiāo)收入200萬(wàn),外銷(xiāo)收入100萬(wàn),征退稅率13%,銷(xiāo)項(xiàng)26萬(wàn),這月我要勾選 多少進(jìn)項(xiàng)稅達(dá)到稅負(fù),那這個(gè)要做免抵退稅申報(bào)嗎?是不是每月都要做出來(lái) 達(dá)到稅負(fù)附近,每月確認(rèn)了出口收入,免抵退稅申報(bào)表要申報(bào)嗎?

2025-07-21 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 09:37

你好,你沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)月不要報(bào)退稅了就

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快賬用戶4627 追問(wèn) 2025-07-21 09:40

我有進(jìn)項(xiàng)呀,就是要勾多少?老師您的意思是免抵退稅申報(bào)是我要有期末留抵了才報(bào)免抵退稅申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:41

起碼要大于26萬(wàn)才可以的,先遞減內(nèi)銷(xiāo)得需要

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快賬用戶4627 追問(wèn) 2025-07-21 09:57

那如果我勾選了30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅呢?要申報(bào)免抵退稅申報(bào)嗎?有稅可退嗎?還有要不要勾選這么多?,

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:58

可以退4萬(wàn),還有免抵額要繳納附加稅

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你好,你沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)月不要報(bào)退稅了就
2025-07-21
申報(bào)時(shí)需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》及《出口貨物勞務(wù)退(免)稅申報(bào)表》。先計(jì)算應(yīng)納增值稅為2萬(wàn)(13-11),再用出口銷(xiāo)售額乘以征稅率13%得出口退稅額6500元,出口免稅金額即為6500元。記得核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
2024-09-18
你好,你是一般納稅人嗎?你這個(gè)兩萬(wàn)多是出口的對(duì)不對(duì)
2025-06-05
借:銀行存款——人民幣戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022-12-22
出口退稅申報(bào)時(shí),需先確認(rèn)退稅資格和稅率。進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證需確保與購(gòu)貨發(fā)票信息匹配。如果進(jìn)項(xiàng)充足,可全額抵扣,不必刻意多選。每月增值稅應(yīng)交額與是否出口無(wú)關(guān),關(guān)鍵看實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。出口退稅通常在次月申報(bào)并等待審批,具體流程可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。簡(jiǎn)單說(shuō),出口收入的退稅應(yīng)在次月申報(bào),根據(jù)審批結(jié)果退還。
2024-09-18
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