你好,你沒有留抵稅額,這個(gè)月不要報(bào)退稅了就
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個(gè)月要申報(bào)免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報(bào)免稅收入要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認(rèn)要認(rèn)證多少呢
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進(jìn)貨憑證信息回退申請,進(jìn)行正常的抵扣勾選!2,申報(bào)更正,選擇最近一期點(diǎn)更正申報(bào)(任何時(shí)間都可以改)3,增值稅減免申報(bào)表-出口免稅填去年的負(fù)數(shù)收入.4,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)按正常的抵扣勾選數(shù),這個(gè)要在哪期里面確認(rèn)勾選?(還是任何時(shí)間勾選),5,本期銷售情況明細(xì),未開具發(fā)票里面填去年確認(rèn)的收入額!
#提問#老師每月15前申報(bào)增值稅,8月份有兩筆出口退稅的怎么申報(bào)?需要填那些表,假如本月內(nèi)銷100萬銷項(xiàng)稅額13萬,進(jìn)項(xiàng)稅額11萬,出口外銷收入5萬元,怎么填申報(bào)表,怎么看本月出口免稅多少錢?需要自己計(jì)算嗎?
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
我有進(jìn)項(xiàng)呀,就是要勾多少?老師您的意思是免抵退稅申報(bào)是我要有期末留抵了才報(bào)免抵退稅申報(bào)嗎?
起碼要大于26萬才可以的,先遞減內(nèi)銷得需要
那如果我勾選了30萬進(jìn)項(xiàng)稅呢?要申報(bào)免抵退稅申報(bào)嗎?有稅可退嗎?還有要不要勾選這么多?,
可以退4萬,還有免抵額要繳納附加稅