你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-工具費(fèi)或者低值易耗品。
目的:實(shí)訓(xùn)外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用的分配資料:江南制造有限公司各月動(dòng)力費(fèi)用相差較大,會(huì)計(jì)上通過“應(yīng)付賬款”核算電費(fèi)。2022年6月電力費(fèi)用有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)6月15日收到銀行轉(zhuǎn)來的電力公司開具的增值稅專用發(fā)票,每度電單價(jià)1025元,價(jià)款41000元,增值稅5330元。經(jīng)審核無誤后于以支付(2)月末,后勤部門報(bào)來本月用電明細(xì)表本月共耗電65000度電,其中,品生產(chǎn)用電48000度,車間管理部門用電800度,廠部管理部門用電9000度本月該公司生產(chǎn)的甲、乙、丙三種產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)分別為6000小時(shí)、4000小時(shí)和2000小時(shí)。要求:(1)編制支付電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄(2)采用生產(chǎn)工時(shí)分配法分配外購(gòu)電費(fèi)
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有幾筆費(fèi)用的賬,不太清楚怎么入賬比較合適。老師您幫忙一一解答一下。1、生產(chǎn)車間的叉車電瓶壞了,我應(yīng)該入制造費(fèi)用下的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目好?2、車間使用配件發(fā)物流運(yùn)費(fèi)計(jì)入“制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)”科目嗎?3、我們辦公區(qū)寬帶充值6個(gè)月的費(fèi)用1130元,需要計(jì)入預(yù)付賬款,再按照一年來攤銷嗎?
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有幾筆費(fèi)用的賬,不太清楚怎么入賬比較合適。老師您幫忙一一解答一下。1、生產(chǎn)車間的叉車電瓶壞了,我應(yīng)該入制造費(fèi)用下的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目好?2、車間使用配件發(fā)物流運(yùn)費(fèi)計(jì)入“制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)”科目嗎?3、我們辦公區(qū)寬帶充值6個(gè)月的費(fèi)用1130元,需要計(jì)入預(yù)付賬款,再按照一年來攤銷嗎?
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實(shí)際成本核算,2022年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目):1.從銀行取得1年期借款100000元,存入銀行。2.購(gòu)買原材料,買價(jià)10000元,增值稅1300元,運(yùn)輸費(fèi)100元,增值稅9元,材料未到,簽發(fā)支票支付。3.采用委托收款方式銷售甲產(chǎn)品50件,價(jià)款125000,增值稅16250元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,已辦妥托收手續(xù)。4.采用賒銷方式向C公司銷售乙產(chǎn)品30件,價(jià)款60000元,增值稅7800元;付款條件為“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價(jià)款計(jì)算現(xiàn)金折扣),甲公司估計(jì)乙公司很可能在20天內(nèi)付款。5.與銀行存款支付管理部門修理費(fèi)2500元,車間修理費(fèi)3500元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)6000元,增值稅360元。7.購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,買價(jià)200000元,增值稅26000元,運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元,款項(xiàng)以銀行存款支付。8.以銀行存款支付購(gòu)買材料預(yù)付款30000元。9.車間領(lǐng)用低值易
某企業(yè) 2020 年 10 月份應(yīng)付職工薪酬總額為 120000 元,其中:生產(chǎn)工人工資88000元,基本生產(chǎn)車間管理人員和技術(shù)人員工資 4000元,運(yùn)輸車間工資10000元,供電車間工資6000元,銷售機(jī)構(gòu)人員工資2000元,廠部行政管理人員工資5000元,福利部門工資5000元。 基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,生產(chǎn)工人計(jì)件工資分別為:甲產(chǎn)品15000元,乙產(chǎn)品13000元;甲、乙兩種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共計(jì)60000元。甲、乙兩種產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)分別為500工時(shí)、300工時(shí)。計(jì)時(shí)工資按實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)比例分配。 要求: 按實(shí)際工時(shí)比例在甲、乙兩種產(chǎn)品之間分配生產(chǎn)工人薪酬費(fèi)用。 1、計(jì)算生產(chǎn)工人薪酬費(fèi)用分配率以及甲、乙兩種產(chǎn)品的分配額; 2、編制職工薪酬費(fèi)用分配表; 職工薪酬費(fèi)用分配表 2020年10月 單位:元 應(yīng)借科目 成本、費(fèi)用項(xiàng)無需 需分配直接計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用 費(fèi)用 總賬科目明細(xì)科目 母 分配 分配標(biāo)準(zhǔn) 分配率分配額 合計(jì) 基本 甲產(chǎn)品 直接人工 生產(chǎn) 乙產(chǎn)品 直接人工 成本 小計(jì): 制造費(fèi)用 工資費(fèi)用 輔助 運(yùn)輸車間工資費(fèi)用 生產(chǎn) 供電車間工資費(fèi)用 成本 小計(jì): 銷售費(fèi)用 工資費(fèi)用 管理費(fèi)用 工資費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 合 計(jì): 3、編制分配職工薪酬費(fèi)用的分計(jì)分錄。 1/1
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎