是指進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有結(jié)平,還有余額?
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月沒有銷項(xiàng),做了留底,這個(gè)我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我增值稅平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,是不是把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額得本年累計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)?
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候是每月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅..還是平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn),年底再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我現(xiàn)在制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差的很少,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只能少結(jié)轉(zhuǎn),慢慢的庫(kù)存商品有結(jié)余了,這個(gè)怎么處理呀
老師,上月稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng)了,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候如果把所有的(就是上月+本月的進(jìn)項(xiàng))一起結(jié)轉(zhuǎn)的話,那么進(jìn)項(xiàng)又大于銷項(xiàng)了這種怎么處理呢
請(qǐng)問老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
進(jìn)項(xiàng)稅額做少了,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)不上稅額的相差額
要怎么做分錄才能平賬
賬上進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上 ?
對(duì)的,我把進(jìn)項(xiàng)做了少了,現(xiàn)在平賬,怎么把銷項(xiàng)也跟著做少
用什么科目
我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候?qū)嶋H差額13萬多,但是我賬面上相差30幾萬,所以這樣看來,我的進(jìn)項(xiàng)做少了,銷項(xiàng)多了
通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整
怎么分錄,是負(fù)數(shù)是吧
借:進(jìn)項(xiàng) 借:銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
是負(fù)數(shù)嘛
這樣調(diào)整呢,是不是賬面數(shù)據(jù)就不精準(zhǔn)
現(xiàn)在差異,只能這樣調(diào)整處理
你好,還在不在?
是負(fù)數(shù)是吧
借:進(jìn)項(xiàng) 借:銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
都是正數(shù)