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我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少了,怎么平賬

2025-07-15 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 17:41

是指進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有結(jié)平,還有余額?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:45

進(jìn)項(xiàng)稅額做少了,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)不上稅額的相差額

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:45

要怎么做分錄才能平賬

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:45

賬上進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上 ?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:48

對(duì)的,我把進(jìn)項(xiàng)做了少了,現(xiàn)在平賬,怎么把銷項(xiàng)也跟著做少

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:48

用什么科目

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:49

我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候?qū)嶋H差額13萬多,但是我賬面上相差30幾萬,所以這樣看來,我的進(jìn)項(xiàng)做少了,銷項(xiàng)多了

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:53

通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:53

怎么分錄,是負(fù)數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:59

借:進(jìn)項(xiàng) 借:銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:01

是負(fù)數(shù)嘛

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:02

這樣調(diào)整呢,是不是賬面數(shù)據(jù)就不精準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2025-07-15 18:05

現(xiàn)在差異,只能這樣調(diào)整處理

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:06

你好,還在不在?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:06

是負(fù)數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-15 18:07

借:進(jìn)項(xiàng) 借:銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
都是正數(shù)

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你好;? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-03
學(xué)員你好,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候是每月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2022-05-14
你好,對(duì)方給你開發(fā)票的時(shí)候都是開的普通發(fā)票嗎?
2022-09-23
你好!對(duì)方不給你們開紅字發(fā)票嗎?轉(zhuǎn)出分錄你怎么做的寫一下
2021-01-15
你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn),而不是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-01-05
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