正常處理(確認(rèn)銷項、結(jié)轉(zhuǎn)、繳稅 )后,“應(yīng)交稅費” 科目無余額。若有貸方 2000 元差額,是賬務(wù)處理錯(如沒結(jié)轉(zhuǎn)、科目用錯 )或稅務(wù)事項漏處理(優(yōu)惠沒做賬、申報錯 ),需核對分錄、申報數(shù)據(jù),修正調(diào)整
請問:一般納稅人本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額,還有預(yù)交工程增值稅,多交的增值稅直接掛 借: 應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)繳增-預(yù)交增值稅 下個月如有要交的稅再結(jié)轉(zhuǎn)就可以不用稅務(wù)局退稅了吧
一般納稅人,增值稅這塊的進(jìn)賬和銷項余額需要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎,還是只看應(yīng)交稅費科目沒有余額就行了,有沒有增值稅會計科目的處理的規(guī)定可以參考一下
老師早上好,增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬,這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對?因為應(yīng)交稅費明細(xì)科目有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有未交增值稅科目,有待認(rèn)證進(jìn)項稅,有銷項進(jìn)項會計科目,有點懵???幾位老師告訴的都不一樣啊!
請問老師 應(yīng)該稅費科目 期末余額與申報表對不上,原因可能出現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是必須繳納的 但是應(yīng)交稅費科目有有進(jìn)項就相抵了導(dǎo)致不一致 這情況怎么處理
老師一般納稅人,有一個月只有銷沒有進(jìn),那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務(wù)局的增值稅余額,賬上的應(yīng)交稅費科目一直會有這個貸方的二千相差了
老師好,請問:公司給員工以外的個人代繳社保,會計賬務(wù)應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么寫?
數(shù)據(jù)資源如何入賬,初始計量和后續(xù)計量方法
我讓超市委托代銷,我是賣雞蛋的公司,然后這個怎么結(jié)算
暫時性差異在考試的時候不用填寫正負(fù)么
老師您好 想請問一下合同上有對公賬戶又有對私賬戶可以嗎
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個數(shù)據(jù)
老師您好,這個答案為什么不選B
老師好,下個月我們公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要換賬套嗎?
順豐代理報關(guān)的,F(xiàn)ob,CIF的運費雜費報關(guān)費統(tǒng)一和國內(nèi)運輸費開在一起,影響退稅嗎
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?