你好,那你要錄入5月底的數(shù)據(jù),6月初啟用才行。
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務,因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師好!我公司8月開始建新賬套,需要7月份的試算平衡表,還是科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)?
老師請問新建賬套,之前是外賬會計做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤表的本年累計數(shù),都填在初始化的初始余額那個地方,是金蝶高級商貿(mào)版
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
5月份換系統(tǒng),需要重新建立帳套,科目余額初始化錄入是四月底的科目余額,那么損益類科目也需要在初始化添加上本年累計數(shù)嗎?
老師請問一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會計分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預付賬款”?
老師,要約和要約邀請最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車間買了個設備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預計了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計提了,留一個凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購房款5萬,這個金額計入哪個科目
老師,我給甲方開發(fā)票,他正常付我款,我承擔一部分稅款,用公戶打給他但是沒有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車的鋁合金油箱的開票大類可以開交通運輸設備嗎
老師個體戶稅務注銷是開具的清稅證明承諾書嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個訂單要三四個月才能完成,這個月一次性把票開了,收入怎么確認,下個月增值稅申報怎么申報,還沒買材料也沒進項
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個個體戶,報稅的時候我多寫了成本,但是7月可以補進來發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
我怎么能到5月呢
你好這個你要重新開一個賬套號,然后重新錄入期初數(shù)。