借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報(bào)時(shí)剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
請(qǐng)問老師,我們小規(guī)模,第三季度賬目已經(jīng)確認(rèn)32萬收入。一張發(fā)票還沒有開,這月底慢慢開,怎么做才能免增值稅。開30萬內(nèi)的發(fā)票出去呢,申報(bào)的時(shí)候,報(bào)表跟增值稅申報(bào)對(duì)比不一樣,要不然就是賬上我沖減一部分,下個(gè)月再做回來
老師好,想問一下,本月確認(rèn)了不開票收入做了賬,對(duì)方也付了錢,我們本月也申報(bào)了增值稅;然后下個(gè)月開票,這開完票之后要怎么做賬,還是不用做賬,直接報(bào)增值稅的時(shí)候未開票那寫負(fù)數(shù)就好了。
老師我是購買方,上個(gè)月收到發(fā)票未認(rèn)證勾選,這個(gè)月對(duì)方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認(rèn)了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)提示要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個(gè)月并沒有勾選?。吭撛趺床僮髂?/p>
老師,請(qǐng)問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時(shí)分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請(qǐng)問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個(gè)成品有6個(gè)BOM,加5個(gè)委外BOM,我用分分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請(qǐng)問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺(tái)灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺(tái)灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請(qǐng)問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
下個(gè)月增值稅怎么申報(bào),一次性申報(bào)要交的稅太多
那個(gè)沒法子的,開票就要按發(fā)票上的增值稅申報(bào)