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我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個(gè)訂單要三四個(gè)月才能完成,這個(gè)月一次性把票開了,收入怎么確認(rèn),下個(gè)月增值稅申報(bào)怎么申報(bào),還沒買材料也沒進(jìn)項(xiàng)

2025-07-16 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 10:42

借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶9287 追問 2025-07-16 10:44

下個(gè)月增值稅怎么申報(bào),一次性申報(bào)要交的稅太多

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齊紅老師 解答 2025-07-16 10:48

那個(gè)沒法子的,開票就要按發(fā)票上的增值稅申報(bào)

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借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
2025-07-16
您好,申報(bào)的話,是在那個(gè)未開票收入,申報(bào)負(fù)數(shù),然后開票欄次寫正數(shù),這個(gè)就行
2024-10-09
你好; 那你這個(gè)業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生了。 你必須要取得合理發(fā)票來抵扣的。你只能去要求上家給你開票哈 。 不然你沒法抵扣的?
2022-01-05
你好,可以的,可以這么做的,紅沖你的無票收入就可以的,前提這個(gè)月是你有開發(fā)票的收入嗎?
2022-04-26
同學(xué)你好 分錄要做的哦
2024-02-19
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