借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費企業(yè)所得稅。 借應交稅費企業(yè)所得稅, 貸,銀行存款 借利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調(diào)整。
老師,第四季度預繳所得稅表中,以前年度彌補虧損帶出數(shù),匯算清繳時這筆就沒有了,為什么?有遇到過這種情況嗎?應該如何處理?
老師,2025年第一季度交了企業(yè)所得稅之后,明年匯算清繳2025年的時候,有彌補以前年度虧損的退稅,這個沒有風險吧?
老師,我們是小企業(yè)會計準則2024年的匯算清繳所得稅的稅費在2025年繳納,應該計入什么科目?計提繳納?請寫一下賬務處理?
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳 賬務如何處理
老師,2025年第二季度補繳的以前年度的匯算清繳的所得稅,應該如何賬務處理,計入什么科目?
報關單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝