上午好親!含稅金額20000是含了運費和貨物價款了是嗎
老師,就是那個稅負的問題我沒太弄明白,外帳倒推中,利潤率=稅負/稅率,這個稅率怎么確定呢,就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費,它是可以抵扣進項的3%.9%的,它進貨有貨物的進項是13%,它有進項運費13%.房租發(fā)票是9%,它購進有百度服務(wù)稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運輸發(fā)票9%,。這個應(yīng)該怎么算稅負呢?所得稅稅負就是它主業(yè)的稅負嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
水泥的稅率是13%,運費的稅率是9%,開水泥專票含稅單價是129元一噸,不含稅進價63元一噸,運費是含稅單價是68元,老板問這些簽合同夠本不,我應(yīng)該怎樣算
計算器第一小問運輸費用每輛2260元。計算銷項稅額時,為何采用的稅率為13%。 如何區(qū)分運輸費用的稅率是9還是13
你好,請問含稅金額19000,本來應(yīng)該開百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
您好老師:購進的貨物是含稅價98元13的稅率買入,賣出時需要支付的運輸費是9的稅率,再98元的基礎(chǔ)上需要加多錢?這樣的問題如何計算?
把待認證進項稅做成進項稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
我就是想知道 9的稅率跟13的稅率中間這點差該怎么算 對方才能要這票
咱先把含稅金額剝離增值稅,換算成不含稅價,不含稅價=含稅/1.13,用不含稅價×0.04,就是4的稅率差差價
不是 是含稅價20000的情況下 原先9的稅率現(xiàn)在要開13的稅率 我要知道這中間補差價是多少
我清楚了這個關(guān)系了親!原不含稅價=20000/1.09=18348.62。需要補差4個點=18348.62*0.04=733.94。含稅13%的價格是20733.94