你好,這個(gè)問(wèn)題少了條件啊 你只知道運(yùn)會(huì)的稅率9%,但是不知道運(yùn)費(fèi)是多少錢呢? 比如運(yùn)費(fèi)要1萬(wàn)塊錢,跟運(yùn)費(fèi)只要10塊錢,這個(gè)差異很大的。
老師你好,我想問(wèn)的是這樣一道題目:增值稅一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為十萬(wàn)元,規(guī)定的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率為13%,另支付入庫(kù)前挑選整理費(fèi)500元,則入賬價(jià)值為多少? 這道題我困惑的是購(gòu)買方是一般納稅人,為什么算入賬價(jià)值的時(shí)候要扣除應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)呢?
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購(gòu)進(jìn)原料已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬(wàn)元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬(wàn)元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的專用發(fā)票。(2)2月份,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫(kù)。取得收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格25萬(wàn)元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬(wàn)元:出口貨物離岸價(jià)格40萬(wàn)元,款項(xiàng)均已收到。(3)3月份,購(gòu)進(jìn)原材料已入庫(kù),取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付。購(gòu)貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元。收到購(gòu)貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價(jià)格36萬(wàn)元,貨款已入賬要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購(gòu)銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購(gòu)進(jìn)原料已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬(wàn)元.已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬(wàn)元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的專用發(fā)票。(2)2月份,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫(kù)。取得收購(gòu)憑證.上注明收購(gòu)價(jià)格25萬(wàn)元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬(wàn)元;出口貨物離岸價(jià)格40萬(wàn)元,款項(xiàng)均己收到。(3)3月份,購(gòu)進(jìn)原材料已入庫(kù),取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付。購(gòu)貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元。收到購(gòu)貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票;出口貨物離岸價(jià)格36萬(wàn)元,貨款已入賬。要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購(gòu)銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購(gòu)進(jìn)原料已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬(wàn)元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬(wàn)元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的專用發(fā)票。(2)2月份,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫(kù)。取得收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格25萬(wàn)元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬(wàn)元:出口貨物離岸價(jià)格40萬(wàn)元,款項(xiàng)均已收到。(3)3月份,購(gòu)進(jìn)原材料已入庫(kù),取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付。購(gòu)貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬(wàn)元。收到購(gòu)貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價(jià)格36萬(wàn)元,貨款已入賬要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購(gòu)銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
老師你們工作中。有這樣的問(wèn)題嗎?如報(bào)價(jià)10元需要含稅加客戶10個(gè)點(diǎn),需要進(jìn)項(xiàng)在材料8元的基礎(chǔ)上加8個(gè)點(diǎn)給供應(yīng)商,雙方都是一般納稅人。開(kāi)出開(kāi)進(jìn)都是13點(diǎn)。這種情況算成本都是怎么算的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)灑水車是否需要繳納車輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開(kāi)了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場(chǎng),我咋感覺(jué)每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_(kāi)票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來(lái)。不接酒店了。
老師好 想問(wèn)下 去年的一筆收入 按照未開(kāi)票收入入賬 今年要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說(shuō)前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說(shuō)就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺(jué)這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢