您好,這個(gè)是按照減去稅率差后的金額
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開(kāi)票百分之一稅率下開(kāi)票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開(kāi)票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫(xiě)增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫(xiě)主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開(kāi)票金額。。
請(qǐng)教個(gè)事情,企業(yè)業(yè)務(wù)員簽合同時(shí)含稅金額23440元,簽的是13%的稅率,后來(lái)因?yàn)橐恍┰蛑荒荛_(kāi)6 %的稅率,對(duì)方讓把差額的稅率從總額中減掉,應(yīng)該怎么算啊
你好,老師,我是這里是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還處于預(yù)售階段,我報(bào)稅的時(shí)候,那個(gè)主表上面的銷(xiāo)售額是開(kāi)票金額嗎?我這里不明白的是開(kāi)票金額里面是含稅呢,還是不含稅呢?因?yàn)楝F(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票出去也是零稅率的?是開(kāi)的預(yù)售百分之三的發(fā)票,
老師,想咨詢(xún)一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶(hù)訂的合同是百分之9稅率的,后來(lái)又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開(kāi)多少票給對(duì)方,如何算呢,合同金額80萬(wàn)
你好,請(qǐng)問(wèn)含稅金額19000,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開(kāi)百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開(kāi)的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開(kāi)票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開(kāi)票稅率為0需具備什么資料,沒(méi)有銷(xiāo)售貨物一樣可以出口開(kāi)票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(xún)
外地出差招待客人記什么費(fèi)用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅是多少老師
一般納稅人2012年車(chē)出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開(kāi)房屋租賃費(fèi),請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)哪些費(fèi)用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報(bào)的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開(kāi)始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊(cè)的,申報(bào)的是6月工資,這么申報(bào)的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報(bào)了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時(shí)候就13個(gè)月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),電子稅務(wù)局里面進(jìn)去,增值稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,他這個(gè)是正常報(bào)嗎,還有經(jīng)營(yíng)所得也需要報(bào)是嗎?謝謝