你好,沒(méi)計(jì)提的緣故,只是繳納了。補(bǔ)提上就可以的
請(qǐng)問(wèn)老師,去年10月接賬,前會(huì)計(jì)沒(méi)有明細(xì)也沒(méi)有賬簿只給了資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有金額,但不知道是什么,看去年匯算清繳固定資產(chǎn)一欄又沒(méi)填,現(xiàn)在該怎么辦
老師,金蝶kis云專(zhuān)業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開(kāi)始啟用的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類(lèi)少3715.14 問(wèn)怎么處理?
你好老師,我這邊做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)槲矣梦⑿乓呀?jīng)把稅款繳納了,為什么還會(huì)顯示負(fù)數(shù)
老師想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開(kāi)票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來(lái)萬(wàn)的負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來(lái)嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒(méi)有負(fù)數(shù)了
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)不對(duì),我找到原因是上一年有一個(gè)月增值稅沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),還有一個(gè)是今年的一個(gè)月交稅時(shí)科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了,明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)了,但資產(chǎn)負(fù)債表重算后怎么沒(méi)變呢
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專(zhuān)票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
現(xiàn)在25年怎么補(bǔ)計(jì)提呢
借所得稅 稅金級(jí)附加 貸應(yīng)繳誰(shuí)覅額-明細(xì)科目
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
小準(zhǔn)則是未分配利潤(rùn)的這個(gè)
具體寫(xiě)一下分錄唄 老師
把上變得所得稅和稅金及附加換為未分配利潤(rùn)
這句話沒(méi)有看明白
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)繳誰(shuí)覅額-明細(xì)科目