您好,不含稅金額不變,所以23440*1.06/1.13
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于稅點(diǎn)方面的問(wèn)題。比如,我們公司給甲方開(kāi)了10萬(wàn)元專(zhuān)票,6%稅點(diǎn),然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開(kāi)稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會(huì)損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請(qǐng)問(wèn)一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒(méi),比如簽訂合同簽不含稅金額,有類(lèi)似于這樣的解決辦法嗎?
請(qǐng)教個(gè)事情,企業(yè)業(yè)務(wù)員簽合同時(shí)含稅金額23440元,簽的是13%的稅率,后來(lái)因?yàn)橐恍┰蛑荒荛_(kāi)6 %的稅率,對(duì)方讓把差額的稅率從總額中減掉,應(yīng)該怎么算啊
甲公司一般納稅人2021年5月1日與客戶簽訂了一項(xiàng)工期為2年的建筑施工合同,合同總額4000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)人工成本720萬(wàn),預(yù)計(jì)材料成本2380萬(wàn),另外合同約定甲方提供材料50萬(wàn)元。(本題目中所有材料成本都為增值稅專(zhuān)用發(fā)票含稅金額,稅率13%,人工為普通發(fā)票含稅金額)(1)請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是否可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?如可以,進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的納稅籌劃,不可以請(qǐng)說(shuō)明原因。(2)請(qǐng)根據(jù)聯(lián)合實(shí)際情況如何減少企業(yè)增值稅稅負(fù)。
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷(xiāo)售合同,合同金額為1000萬(wàn)元(不含稅)。針對(duì)合同內(nèi)容,稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案:方案一:合同約定采用銷(xiāo)售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi))。方案二:合同約定采用折扣銷(xiāo)售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí),在合同中約定,購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元(含稅)的違約金。(開(kāi)票時(shí),將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元,不考慮附加稅,以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷(xiāo)售合同,合同金額為1000萬(wàn)元(不含稅)。針對(duì)合同內(nèi)容,稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案:方案一:合同約定采用銷(xiāo)售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi))。方案二:合同約定采用折扣銷(xiāo)售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí),在合同中約定,購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元(含稅)的違約金。(開(kāi)票時(shí),將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元,不考慮附加稅,以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
老師。請(qǐng)問(wèn),我 9 月份發(fā) 8 月份工資,叫外賬公司給我算 下 8 月份的個(gè)稅,為什么要叫我現(xiàn)申報(bào) 9 月份的社保呢?
老師,如果注冊(cè)酒店需要起營(yíng)業(yè)執(zhí)照是一般納稅人還是個(gè)體啊
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我去問(wèn),主播能不能代開(kāi)發(fā)票,然后稅啊個(gè)稅不用我們代扣,她自己交給稅務(wù),我們憑票打款
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實(shí)收資本,這個(gè)流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請(qǐng)問(wèn):給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開(kāi)具什么類(lèi)別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來(lái)保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司節(jié)稅可以通過(guò)投資購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)年青呀這些貴的綠植,然后一年后說(shuō)養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢(qián)也拿出來(lái)了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開(kāi)具什么類(lèi)別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問(wèn)一下作為單位 報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開(kāi)580公里,現(xiàn)在我開(kāi)了300公里,是不是300/580*300這樣算
這個(gè)是怎么算的呢
中間相差多少呢
您好,這個(gè)是修改后的合同金額。因?yàn)椴缓惤痤~不含,差異是稅率影響。
我一直糾結(jié)的是中間相差 7%的稅率,不是應(yīng)該用23440/1.07*0.07,算出來(lái)怎么就不對(duì)呢
您好,您的計(jì)算不準(zhǔn)確。因?yàn)椴缓惤痤~是不變的。所以先計(jì)算不含稅金額,再用新稅率計(jì)算含稅金額。
按照你的思路我是算出來(lái)的,我按照我的方法其實(shí)不含稅金額是在變動(dòng)
中間的差額應(yīng)該是1452.42是嗎
您好,不好意思,我在外邊,沒(méi)法計(jì)算。您用23440減去我回復(fù)的計(jì)算方法即可。
1452.04應(yīng)該是這個(gè)
您好,計(jì)算很簡(jiǎn)單,關(guān)鍵是方法。