你好,這個無票收入你沒有超過30萬填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
老師 請教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過30萬 有開票收入 有未開票收入 收入數(shù)相應(yīng)的填在增值稅申報表哪個欄次
# 提問 #小規(guī)模季報增值稅 請問都是無票收入超30萬填寫在哪欄次?謝謝
# 提問 #小規(guī)模季報增值稅超30萬 請問無票收入填哪欄次?謝謝
小規(guī)模季度超過30萬,普票報增值稅時候填到哪個欄次
老師你好,個體小規(guī)模,未開票收入填在哪一欄啊,季度沒有超過30萬
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務(wù)費(fèi)3個點(diǎn)的專票,這個專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風(fēng)險,引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會,有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費(fèi)及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
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謝謝老師!
你好,不用客氣的了。