久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,出納用自己的錢付了400元辦公費,對方現在把錢退到公戶上了,這個怎么做會計分錄

2025-07-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-09 09:42

借管理費用,貸其他應付款400, 借銀行存款借管理費用-400。

頭像
快賬用戶1427 追問 2025-07-09 09:45

老師,那其他應付款的400怎么平呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-09 09:47

你們還錢給人家呀,借期的應付款,貸銀行存款,你賬上多了錢。

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-09 09:47

借其他應付款、貸、銀行存款。

頭像
快賬用戶1427 追問 2025-07-09 09:53

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-09 09:54

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借管理費用,貸其他應付款400, 借銀行存款借管理費用-400。
2025-07-09
借銀行存款,貸其他應付款-采購 法人把錢給了采購了,這個錢應該轉給法人 借其他應付款-采購 貸其他應付款-法人 借其他應付款-法人,貸銀行存款
2021-12-30
你好 那你們公司是屬于代收代付嗎?
2020-09-27
同學你好 借費用 貸銀行存款 這樣
2021-12-23
您好!分錄如下 借:其他應收款-保證金 待:其他應付款-法人 借:銀行存款 貸:其他應收款-保證金 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
2020-09-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×