你要銷售了就可以減少的
老師 2018年收到主管部門獎勵金20萬計入營業(yè)外收入,今年3月份退還20萬,怎么做賬比較合適,公司是企業(yè)會計制度。 不做企業(yè)所得稅調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后借:利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整,這樣做可以嗎?
長期找不到客戶的銀行賬款2000,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入并且已經(jīng)在上一年度利潤結(jié)轉(zhuǎn),下一年度客戶又來要這部分賬款,金額較小,是不是可以直接充抵本年的營業(yè)外收入借方數(shù),不從以前年度損益調(diào)整。
去年的預(yù)收款定金美金5000,因國外客戶取消訂單,定金不退,今年可以確認為營業(yè)外收入嗎?需要開票嗎?國外客戶也不需要。如果無票收入如何交稅?
你好,24年的賬務(wù)。對下單位有罰款,我們的會計計入在了營業(yè)外收入。但是,這些單位到時候結(jié)算的時候是需要把這部分發(fā)票紅沖掉的。因為付款金額和開票金額需要對的上。我現(xiàn)在進行24年企業(yè)年度匯算清繳,能把這部分金額調(diào)減不?
外貿(mào)企業(yè),上年度24年預(yù)收客戶1.18萬美金,今年可以少這部分金額嗎
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!