你好,可以不用以前年度損益調(diào)整的。
長期找不到客戶的銀行賬款2000,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入并且已經(jīng)在上一年度利潤結(jié)轉(zhuǎn),下一年度客戶又來要這部分賬款,金額較小,是不是可以直接充抵本年的營業(yè)外收入借方數(shù),不從以前年度損益調(diào)整。
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
今年3月做的匯算清繳,當(dāng)月收到退稅,憑證做到 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ,并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤, 于4月做的一季度季報 財報, 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借:銀行存款,貸:利潤分配 , 是否可以直接紅沖后更正,改正為: 借:-銀行存款 貸:-營業(yè)外收入 借:-營業(yè)外收入 貸:-本年利潤 借:銀行存款 貸:利潤分配 用不用去改一季度季報和財報 ? 去年年報是否需要更正 還有今年期初數(shù)
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?