你好對的 根據(jù)受益部門的
老師好,7月份當(dāng)月計提是不是 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
老師,酒店為了以后開業(yè)招聘的員工,1、借長期待攤費用-開辦費 貸應(yīng)付職工薪酬 可以嗎?2、是不是以后開業(yè)了,在計提的時候每個部門員工計提到 借:銷售費用——工資 管理費用——工資(管理人員) 貸 :應(yīng)付職工薪酬 第一筆分錄對嗎,要不要調(diào)呀
老師你好,為什么應(yīng)付職工薪酬的計提可以多借多貸啊,借:管理費用生產(chǎn)成本銷售費用貸:應(yīng)付職工薪酬—工資—醫(yī)療保險費。這也不是一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并且應(yīng)付職工薪酬的二級科目也不一樣呀
3月計提了獎金,分錄借管理費用應(yīng)付職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬——工資1000。四月沖銷獎金,分錄寫借管理費用應(yīng)付職工薪酬-1000,應(yīng)付職工薪酬——工資-1000可以嗎
老師這筆分錄不是特別懂,計提工資不是借管理費用和銷售費用,貸應(yīng)付職工薪酬就可以了嗎
老師,我們是工程公司,上級有個總公司,然后總公司還要扣我們的管理費和掛靠費等,我們在賬上把錢付給對方總公司的一個公司名下,這個要怎么做賬呢?
T3怎么設(shè)置A5的憑證打印
請問下,正在看出納第三講,其中出納需要填付款申請單,然后付款,課上是已經(jīng)有發(fā)票了。但是現(xiàn)實生活中不是先付款才有發(fā)票嗎?
一般納稅人,季度申報報表的時候,需要申報現(xiàn)金流量嗎?
包工隊代開勞務(wù)發(fā)票,稅點想讓公司負(fù)擔(dān) ,這個稅點怎么核算到開票金額里。
計提5月的工資,那發(fā)放工資金額是扣的4月份的個稅的金額是吧
小規(guī)模納稅人,進(jìn)貨廠家有開普通發(fā)票,出貨也有開具普通發(fā)票,需要把進(jìn)項稅額單獨列出來嗎?還是進(jìn)項稅額也是作為成本的?進(jìn)貨分錄寫一下,謝謝
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司,可以享受月10萬元以下免稅的政策,但我開票做收入的時候,會計分錄要不要做銷項稅額,以10萬元為例,分錄具體怎么做?
老師這個同一戶收到的金額不同,開發(fā)票給對方可以一起開還是要分開開
老師,同一個開發(fā)商公司開發(fā)的一期和二期賬目要分開獨立做賬么