您好,那你的意思是把開票額做大嗎
打個比方工程款是66萬!稅金5.5個點是3.63萬,總包讓我們開票66+3.63=69.63萬!但是我們找的勞務公司按開票額69.63萬,收5.5個點!稅金是3.83萬元,總包給了3.63萬稅金!而勞務要我們3.83萬稅金!這里是總包少給了還是勞務多要了?開的是普票!
收到代開勞務增值稅發(fā)票和完稅證明怎么做分錄,稅點公司負擔,前期先是借勞務費用貸銀行,個稅
好,老師問下,我是建筑工地,現(xiàn)在勞務公司工人工資由總包方代發(fā),這塊代發(fā)都有工資表給到總包方,這塊代發(fā)工資金額勞務公司還需要再開3個點的發(fā)票給總包方嗎?
老師中午好,讓其他公司給我們來裝修發(fā)票,想把開票的稅點加到開票金額里去,這個要怎么做呢?
老師 ,假如包工頭不愿意開發(fā)票,不想承擔那個稅點,那么這個稅點我們公司承擔的話如何處理,比如勞務票3000,稅點100,那讓包工頭開3100的發(fā)票,我們付給他3100元,但是這個好像不對呀,付給他3100元,他開3100元稅點不是又要高些了么
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應交稅費—應交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務公司收到預收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務進去
比何開票金額 稅后是10萬,這個稅前的怎么算。
那這樣的話,稅后金額除以(1-稅率)就是稅前的
按經(jīng)營所得開勞務費這個都交什么稅,
有增值稅,個稅,印花稅
這我樣我們這么算稅前金額啊,比如開10萬勞務費,稅前金額多少
這個不確定,因為要看稅務核定征收
增1%,附加稅按規(guī)定算,個稅1.5%,開始10萬的話,稅前怎么算
老師這個應該怎么稅,
那你10萬×1.5就是這個個稅的金額。
增值稅就是正常1%,然后用這個增值稅的金額再乘以附加稅率。
無語了 啊
怎么了,是不理解計算內容還是?