比你們實(shí)際要支付3000元的勞務(wù)費(fèi),但是對方不想開發(fā)票,那你們就要支付對應(yīng)的稅費(fèi),如果稅額100.那你們就支付3100
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點(diǎn)的稅金給我們,開13個點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
你好,老師,是這樣的我們公司是勞務(wù)公司,我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資,公戶發(fā)的,現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠,需要他們開分包發(fā)票給我們,那這種我是不是不能單獨(dú)一個一個的發(fā)?直接全部打到給我們開票的人賬戶上,那開票時候需要繳納的增值稅我們交,全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔(dān)的個稅很高,但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊,這種怎么處理比較好啊
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點(diǎn)的材料和3個點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對方給我們開9個點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個點(diǎn),其實(shí)分包方13個點(diǎn)和3個點(diǎn)總得拉平還是9個點(diǎn),如果他們按13和3開,那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
請教老師,現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點(diǎn)材料專票的話,那我這個進(jìn)項(xiàng)11504元要不要補(bǔ)給包工頭,如果補(bǔ)給他的話怎么補(bǔ),沒有2套賬
老師,我們公司裝的水,水費(fèi)是自來水公司開票給我們,可以開9個點(diǎn)的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔(dān)這個費(fèi)用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點(diǎn)的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報告,這個記什么會計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項(xiàng)目都是
那100元只能做營業(yè)外支出處理
意思讓他把稅點(diǎn)也開在發(fā)票里面,公司支付他這個稅點(diǎn)
是的,如果把稅點(diǎn)放在發(fā)票里面,就不需要走營業(yè)外支出,如果稅點(diǎn)額外支付給他的,就要走營業(yè)外支出
你都沒明白我問的問題,我的意思是假如他開3000的發(fā)票稅點(diǎn)需要100,那么把這100加上去后開3100,那稅點(diǎn)就不止100了吧
是的,票面金額增加了,當(dāng)然稅點(diǎn)不止了