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老師,我是一家建筑勞務(wù)公司,可以享受月10萬元以下免稅的政策,但我開票做收入的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄要不要做銷項(xiàng)稅額,以10萬元為例,分錄具體怎么做?

2025-07-05 17:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 17:10

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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不是銷售免稅產(chǎn)品吧,只是享受優(yōu)惠免增值稅政策吧
2023-07-13
同學(xué)你好 ?借:庫存商品 91000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9000 貸:銀行存款100000
2023-06-14
同學(xué)你好 ?借:庫存商品 91000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9000 貸:銀行存款100000
2023-06-14
您好 減免后可以不要計(jì)提
2020-12-30
你好,需要通過應(yīng)交稅費(fèi)。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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