同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,請問豬場核算賬期規(guī)定的是26到次月25,但是我們員工工資核算上班時間是1-30日,每月業(yè)績的核算也是1-30日的豬場狀況匯總,就像請問一下,我的飼料投放和藥品等的計算周期應(yīng)該用幾號到幾號的?
老師,我們結(jié)算工資是上個月26日至本月25日那么五月26到六月25號期間不是一共21天嗎?為什么我們行政計算20天,端午那天不包含計算工資嗎。我記得計算工資天數(shù)按21.75,出勤日按實際出勤日所以出勤日不包括端午那天?
我們成本核算是按上月26號到本月25號算一個月核算,那其他付款報銷是否也需要按企業(yè)規(guī)定的這個月入賬?還是付款報銷按銀行流水 只有成本核算按26-次月25日?
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
采購供應(yīng)商對賬時間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項1,是填第三季度累計數(shù),還是填1至3季度的累計數(shù)?
請問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動,營業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計入營業(yè)外收入,補(bǔ)了個憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對了,怎么調(diào)整啊
為員工購買的安全意外險放入什么科目里面
小規(guī)模每個月的開票額度有多少
這樣方便嗎
同學(xué),你好 不太方便 一般是從1號到31號來核算的
那我這采購對賬期可以不改是吧,其他按1號到31號。這樣可以是吧。
同學(xué),你好 是可以的
那我采購對賬的,比如核算5月成本,那我就導(dǎo)5月1日到5月31日的進(jìn)貨單了是吧老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
但是我司的送貨單視為我司入庫單,那我5月26日到5月31日的送貨單我要到7月才拿到。這怎么搞?那我和財務(wù)共同送貨單應(yīng)該不影響吧
同學(xué),你好 沒有理解你的意思。是對方的送貨單是你的入庫單。
對,公司為了無紙化,供應(yīng)商的送貨單就等于我們的入庫單,倉管按送貨單掃碼入庫。
同學(xué),你好 對方送貨的同時就要有送貨單的,不能等這么長時間。
老師,我前面不是說了嗎?應(yīng)付對賬是:比如5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我按1號到31號算5月成本。送貨單視同入庫單。應(yīng)付對賬6月的,那就是5月26日到6月25日這期間的了,然后對賬資料給到我手上是月初8號。所以我說5月26日到5月31日的送貨單,我7月8號才拿到。我可以從ERp系統(tǒng)導(dǎo)1號到31號的進(jìn)貨明細(xì)表,這樣可以吧
同學(xué),你好 嗯嗯,這個可以的
問題1、因為老師說按現(xiàn)在這個對賬期間時間核算成本不方便,因為別的部門比如考勤和工資生產(chǎn)部報表都是按1號到31號,所以我結(jié)合實際情況。這個對賬時間不變。其他變就麻煩了,是吧 2、問題2,核算成本計提工資全部計提嗎?比如核算成本計提社保,單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的都要計提?我同事說社保在工資里的就算生產(chǎn)成本了,她說我還沒理解工資的含義?請解析一下
同學(xué),你好 1.是的 2.個人承擔(dān)的社保就在工資里面了
那我全部要計提?社保和公積金理論是說計提應(yīng)發(fā)工資,我同事說要計提實發(fā)工資。我還沒理解,她說剛?cè)胄械娜硕紩裎疫@樣理解。請老師詳細(xì)解析下,我核算成本怎么計提?
同學(xué),你好 計提的是應(yīng)發(fā)工資
那我同事說社保單位部分和個人部分都要算在上生產(chǎn)成本里,應(yīng)付工資社保單單位部分的,個人部分是在實發(fā)工資這項的,因為我們代扣代繳后面是要扣掉的嘛,我理解的對嗎?還是說我核算成本計提應(yīng)發(fā)工資,財務(wù)總賬那計提實發(fā)工資?就是說核算成本和做賬那區(qū)分開?我同事說要是我只計提單位部分賬是不平的
同學(xué),你好 不是,計提的是應(yīng)發(fā)工資。不區(qū)分的,你可以看一下分錄。