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老師,你好,當月來貨末開發(fā)票,當月已做暫估入庫,然后次月開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)開的發(fā)票有折扣,來發(fā)票了我們沖上月的暫估,但暫估多的要怎么入賬

2025-05-20 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 09:20

暫估多的金額直接原分錄紅沖掉

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 09:21

怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-20 09:24

就是下邊的分錄紅沖 借:庫存商品等 貸:應付賬款-暫估

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 15:35

剩下的差額要怎么沖

剩下的差額要怎么沖
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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 15:36

發(fā)票有折扣,暫估入庫的金額是原價

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:40

如果已經(jīng)領用,直接計入主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:41

還沒有領用的計入庫存商品以后領用時結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 15:44

這樣計入到成本,成本是不是增加了

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:45

是的,直接增加成本就冇

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:46

直接調(diào)整成本就是

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 16:09

好的,這批貨或者銷售了一半,要不要全部一起結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:12

根據(jù)銷售數(shù)量對應結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 16:18

沒有領用計入庫存商品,還有一方記那個科目

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:19

就是前邊的分錄,貸方是應付賬款

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 16:24

這個應付賬款是不用付的

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:25

根據(jù)發(fā)票做應付賬款,是否付款是另外的問題

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快賬用戶9820 追問 2025-05-20 16:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:54

不客氣,祝你工作順利。

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暫估多的金額直接原分錄紅沖掉
2025-05-20
你好,是得,當月先暫估入庫核算
2025-03-04
你好,差額計入原材料或庫存商品科目。
2025-05-05
您好,這個匯算清繳調(diào)增就可以了
2025-04-06
可以的,可以這么做的,分開暫估建議。發(fā)票到了之后可以一塊兒紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
2022-04-09
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