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開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理

2025-08-25 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-25 21:49

您好,在8月轉(zhuǎn)出就可以,在主表上面填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-25 21:49

借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2866 追問 2025-08-25 21:55

7月已經(jīng)做成費(fèi)用了,7月分錄借 費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?? 貸 銀行存款? 8月需要做沖紅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 21:56

如果這樣做了,就不用做賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,紅沖進(jìn)項(xiàng)就可以

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快賬用戶2866 追問 2025-08-25 22:05

紅沖之前分錄 借 費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款? 負(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票? 在做一個(gè)相同分錄正數(shù)對嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 22:05

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶2866 追問 2025-08-25 22:08

非常感謝老師,非常專業(yè),非常有耐心,非常nice

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齊紅老師 解答 2025-08-25 22:08

不客氣,很高興為您服務(wù)

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你好,1.收入你在8月開票的話,可以在8月做 2.是的呢 3,不可以
2022-09-08
同學(xué)你好 1.幾月開票的幾月做 2.對的 3.這個(gè)不可以
2022-09-08
是的,你開紅字信息表,次月申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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