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老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?

2025-05-13 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-13 22:51

同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-13 22:58

?您好,1. 廠家核銷費用時 款項轉入終端 借:其他應收款-廠家終端抵扣款 ?貸:銷售費用/營業(yè)費用 促銷費、廣告費等 2. 用終端抵扣款下單購貨時 借:庫存商品 ? 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 貸:其他應收款-廠家終端抵扣款 抵扣部分 ?銀行存款(倒擠)

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您好,給我們開票只開400塊的票,這是多少金額的貨呀,題中的數(shù)據(jù)對不起來
2024-04-09
借銀行存款,貸其他應付款。不用開發(fā)票的。
2023-11-14
你好,借其他應收款? 貸管理費用等(沖減你之前報銷的借方)
2022-04-07
同學你好 稍等我寫給你
2025-04-26
你好 以進價還是我們的銷售價為計稅基礎
2024-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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