可以直接勾選抵扣

老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會重復(fù)納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費(fèi)嗎,,對方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來抵扣嗎
A租賃公司已升級一般納稅人,現(xiàn)在需要開具四百萬左右專票,找不到進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票都是個人代開抵扣不了進(jìn)項,A公司想開小規(guī)模納稅人的點位發(fā)票,這個情況怎么處理?有什么辦法解決?謝謝,老師
你好老師,我們是建筑行業(yè)一般納稅人。我們有個外桂項目,對方收取了我們進(jìn)項成本票2%,大概稅額在9500左右,因為當(dāng)時約定好了如果找齊了這個成本票的話,就把金額退給我們。現(xiàn)在我就想問問,如果我們想抵扣這個成本票的話,這個票據(jù)金額應(yīng)該開多少給對方呢?
老師好,我們是貿(mào)易公司,賣飲料的,公司飲料庫存金額在550萬左右,老板自己銷了400萬左右,都是一些小商鋪,個人這些七七八八的,都沒有開發(fā)票出去,現(xiàn)在申請為一般納稅人后老板才告知這個事情,也就是說實際庫存只有150萬的貨了,但是賬上還有400萬的庫存是已經(jīng)銷了,但是沒有開具發(fā)票的,怎么辦呀,現(xiàn)在已經(jīng)成為一般納稅人了,現(xiàn)在開票都沒有專票抵扣了,該怎么做呢?
購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。