甲公司做法正確,10 月專票跨月不符合作廢條件,且乙公司納稅身份不構(gòu)成作廢理由,需通過紅沖專票后再重開。

2. 資料:甲公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售5部電梯,單價(jià)12萬元/部。合同規(guī)定,甲公司負(fù)責(zé)提供免費(fèi)安裝和一年的維修服務(wù)。電梯的單獨(dú)售價(jià)為10萬元/部,安裝費(fèi)用為1.2萬元/部,維修服務(wù)3.8萬元/部。 (2)9月10日,電梯運(yùn)抵乙公司開始安裝,當(dāng)日收到貨款。 (3)9月25日,電梯安裝完成并投入使用。 (4)一年后,完成維修服務(wù)。 要求:根據(jù)以上資料,用五步法確認(rèn)甲公司的收入。 3.資料:甲公司2020年5——9月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5月1日,甲公司與乙公司訂立了一項(xiàng)銷售合同,該合同不可撤銷。合同約定甲公司于2020年9月30日向乙公司銷售商品一批。同時(shí)約定,乙公司在2020年5月31日前向甲公司支付合同總價(jià)的100%,即500萬元。 (2)5月31日,甲公司尚未收到乙公司支付的款項(xiàng)。 (3)6月30日,甲公司收到乙公司支付貨款及增值稅款565萬元,甲公司開出了增值稅專用發(fā)票。 (4)9月30日,向乙公司轉(zhuǎn)讓了相應(yīng)的商品。 要求:作出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理
42、2011年3月5日,甲公司委托乙公司銷售商品200 件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公 司按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。2011年3月15日, 乙公司對(duì)外實(shí)際銷售100 件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10 000元,增值稅額為1700元, 款項(xiàng)已經(jīng)收到。2011年3月20日甲公司收到乙公司開具的代銷清單時(shí),向乙公司開具一張相同金額的增值 稅專用發(fā)票。 假定甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮其他因素。 要求:分別為乙公司編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(除增值稅外,其他科目不要求寫出明細(xì)科目)。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報(bào)表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個(gè)20萬可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作啊?
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒有會(huì)計(jì)。

