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本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000

2025-04-30 13:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-30 13:55

您好,進大于銷,是不用做賬務(wù)處理的

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您好,進大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
您好,題干好像不對,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
2024-12-30
本月的會計分錄如下: 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)5000;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實際交納:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024-12-30
你好 是上月留抵1000,這個月銷項大于進項3000,需要繳納增值稅2000的意思?
2021-05-22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的余額嗎?你的上期留底做到了哪個科目里面啦?
2021-09-23
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