你好,這個(gè)不需要做憑證,只是匯算清繳的時(shí)候不能扣除而已。
老師,您好,請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的,做了計(jì)提和發(fā)放工資記在老板頭上的,但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)其他應(yīng)付款不支付,這都是去年的費(fèi)用了,匯算清繳也做了,現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整沖平
老師,請教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
本月做2022年匯算清繳,去年工資多報(bào)了一萬,現(xiàn)在調(diào)回來,問分錄應(yīng)該怎么寫,去年工資計(jì)入管理費(fèi)用,和其他應(yīng)付款
老師好,請問公司去年工資沒有發(fā)放,直接入賬其他應(yīng)付款,今年匯算清繳調(diào)增,其他應(yīng)付款的工資怎么做分錄,平賬?
老師請問一下,我公司賬上有一筆其他應(yīng)付款,分錄是:借:費(fèi)用10萬,貸:其他應(yīng)付款10萬,但是發(fā)票沒有到,匯算清繳的時(shí)候把10萬調(diào)增了,那么我這賬上掛的其他應(yīng)付款怎么平賬呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場售價(jià)為33900元(含稅),成本為20000元。假設(shè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個(gè)記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
我們有個(gè)兼職,工資想要按周結(jié)算,我們可以安州結(jié)算工作,然后按月申報(bào)工資嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
老師,這個(gè)應(yīng)發(fā)工資部分不能扣除,其他應(yīng)付款其實(shí)也是應(yīng)發(fā)工資部分,那匯算清繳調(diào)增,其他應(yīng)付款不做處理,還是掛賬,以后注銷轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是要交所得稅?
你好,沒有發(fā)放的時(shí)候是不能,你發(fā)放了以后,你如果最終都不打算發(fā)放了,是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入需要交所得稅。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。