同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入啊?
老師您好,請問稅金及附加7月計提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護建設(shè)稅),這筆分錄應該在上月計提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務負責人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務人怎么賺錢???
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
?您好,2月申報未開票收入正,3月申報未開票收入負和藍字發(fā)票正。 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 ?分錄:借:應收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) ?開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 ? 借:應收賬款(負) ?貸:未開票收入(負) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) ? 借:應收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應納稅所得額的計算以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
老師您可能忽略了 我公司是一般納稅人,2月申報未開票收入時是產(chǎn)生了銷項稅的,若沒有勾選進項抵扣是產(chǎn)生稅費的
您好,我知道咱是一般人,達到收入確認條件時就一定要申報未開票收入,不能延期,公司沒有取得進項要先繳增值稅,這不是我們延期申報的理由,我不是亂說的,我公司因為給客戶3個月開票期限,補了140萬增值稅,稅務要求客戶訂單完成就確認收入
先繳增值稅,次月未開票收入負數(shù),稅是不退呀老師
您好,下月要開票才會申報未開票收入負,還有藍字發(fā)票,正好是0,不用退稅的
老師我沒表達好 3月份申報未開票收入時產(chǎn)生應交增值稅了 4月份申報時未開票收入負數(shù)只是證明把未開的發(fā)票開出來了而已 稅款已經(jīng)在3月申報時產(chǎn)生了
您好,您表達清楚的,我也理解了 4月未開票收入(負),還有一張藍字發(fā)票(正),增值稅在3月交了,4月不產(chǎn)生增值稅,一負一正抵了
老師是我沒轉(zhuǎn)過彎,4月一正一負不產(chǎn)生增值稅,我理解成3月了
您好,3月交增值稅,4月一負一正不影響,本筆交易也就交了一次增值稅
董老師太佩服您了,每次都是耐心完整的給講明白, 之前也請教過您還有一點點遺留問題想麻煩您講下:殘疾人證去稅務大廳辦理備案還是自己電子稅局可以操作備案?去殘聯(lián)年審是他個人去還是我去幫忙給他年審?是去公司所在地殘聯(lián)嗎?殘聯(lián)完整的單位名稱或一般殘聯(lián)在哪里辦公去找呀
?您好,1.殘疾人證備案通??梢栽陔娮佣悇站肿孕胁僮鬓k理,也可以前往稅務大廳進行辦理。各地操作有差異 ? 2.一般需要殘疾人本人前往殘聯(lián)進行辦理。這是因為年審可能需要本人進行一些身份驗證和身體狀況的確認。如果殘疾人本人確實無法親自前往,可以代辦,但要咨詢當?shù)貧埪?lián)代辦的資料。 3.殘聯(lián)會在當?shù)氐男姓罩行?、民政局或者專門的殘疾人服務場所辦公。
在殘疾人本人當?shù)胤枪舅诘?,是這樣嗎董老師?
您好,是公司所在地,我們要享受稅務優(yōu)惠的
感謝董老師,五星好評!
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~