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老師,我們匯算清繳還沒(méi)有做,但是我在填高企年報(bào)的時(shí)候有一項(xiàng)高企所得稅減免額需要填,這個(gè)咋算呢

2025-03-07 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-07 09:25

您好,這個(gè)得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%

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快賬用戶(hù)9744 追問(wèn) 2025-03-07 09:28

納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額小于0,是不是高企所得稅減免額就是填0就可以了

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齊紅老師 解答 2025-03-07 09:28

對(duì),等于是沒(méi)有交稅,那就是零

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快賬用戶(hù)9744 追問(wèn) 2025-03-07 09:29

老師,公司的納稅總額包含個(gè)稅么

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齊紅老師 解答 2025-03-07 09:29

這個(gè)是不包含個(gè)稅的

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您好,這個(gè)得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%
2025-03-07
您好,還是按照正常的去計(jì)提,到匯算清繳來(lái)計(jì)算,到時(shí)候再減少計(jì)提。 謝謝!
2021-02-20
同學(xué)你好 按照年度利潤(rùn)核算
2021-05-06
你好,是的,按照自己賬上的實(shí)際數(shù)據(jù)填列
2023-02-14
同學(xué)你好,這個(gè)減免的,也填寫(xiě)0就行了。
2021-05-20
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