您好,這個得提前算好,減免金額=納稅調整后的應納稅所得額*10%
老師,高企年報的時候需要填寫減免的所得稅額,但是匯算清繳還沒做,這個按什么算呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表里面,有個第八大項里面的減去本年累計已繳納的企業(yè)所得稅,這個項,我全年沒有繳納企業(yè)所得稅,就繳納一次是因為做上一年的匯算的時候補交的企業(yè)所得稅,這樣的話,這個里面我要把這個金額填寫進去嗎?
老師,高新年報的減免稅額和研發(fā)這塊的減免,由于匯算清繳還沒做,第三季度季報的時候也填,想著匯算清繳一起做,那個高新年報這塊數據,是通過計算自己預填么
老師您好,高新技術企業(yè)報火炬統(tǒng)計數據時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們去年沒有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數據填寫呢?
老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報的時候有一項高企所得稅減免額需要填,這個咋算呢
對于上了三年專科的實習生,暑期實習,一般都會先教些什么內容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個A公司,這個錢是A公司打給老板個人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會計應聘了財稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會計5000一月,單休,我跟他已經約了面試,我又要等代賬公司的回復,我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復,請問哪家有希望一些啊
老師,用集體經濟分紅,發(fā)貧困戶學生獎學金,賬務處理這樣對嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(商業(yè)險)怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現在收到分紅250萬這個處務怎么處理
老師您好,鉛筆寫的1和2麻煩講解下,客戶累計消費3萬張,和甲公司估計消費券使用率仍為90%,有什么關聯意思嗎?我的理解是客戶累計使用消費券3萬張,那就是10萬張里面已經使用了3萬張,確認這3張的收入應該要與分攤交易價格去計算,與這里90%沒有什么關系。第二個問題的疑問和第一個一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問#老師,應納稅暫時性差異 形成的遞延所得稅資產是將來可抵扣,現在算期末所得稅的時候需要用利潤總額把它加起來嗎?遞延所得稅負債是將來要交稅,現在不用交,算期末所得稅的時候,現在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對接帳務,這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點一下?
納稅調整后的應納稅所得額小于0,是不是高企所得稅減免額就是填0就可以了
對,等于是沒有交稅,那就是零
老師,公司的納稅總額包含個稅么
這個是不包含個稅的