您好,還是按照正常的去計(jì)提,到匯算清繳來(lái)計(jì)算,到時(shí)候再減少計(jì)提。 謝謝!
老師,高企年報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)減免的所得稅額,但是匯算清繳還沒(méi)做,這個(gè)按什么算呢
老師,經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳我寫(xiě)了減除費(fèi)用,但是在個(gè)人所得匯算清繳的時(shí)候我的6萬(wàn)減除費(fèi)用怎么不能填寫(xiě)了呢
剛剛 請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)匯算清繳的那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫(xiě)呢?本年利潤(rùn)總額是16197.84元,這個(gè)小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計(jì)算填寫(xiě)呢?
老師,高新年報(bào)的減免稅額和研發(fā)這塊的減免,由于匯算清繳還沒(méi)做,第三季度季報(bào)的時(shí)候也填,想著匯算清繳一起做,那個(gè)高新年報(bào)這塊數(shù)據(jù),是通過(guò)計(jì)算自己預(yù)填么
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)算是彌補(bǔ)虧損還是匯算清繳呢。填寫(xiě)稅審底稿的時(shí)候怎么填寫(xiě).謝謝
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎