你好,這個你要當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入來處理。
老師您好!請問協(xié)會月初替員工把中餐費轉(zhuǎn)給食堂(食堂不是協(xié)會的自己開的),月底從員工工資里把餐費扣除,這部分中餐費需要申報個人所得稅嗎?工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費,而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會,請問怎么做賬?
老師您好!我問一下,A公司員工工資3000元,餐補300元,員工在B公司食堂吃飯餐費200元,A公司需要把餐費200元轉(zhuǎn)給B公司。這個怎么計提工資,及支付餐費分錄,申報個人所得稅是多少呢
老師,我們工人的工資是按35元/噸計件的,公司自設(shè)食堂請了個煮飯阿姨給工人煮飯,每個月先預(yù)付伙食費給食堂買菜,次月發(fā)工資的時候按15元/人/天收回伙食費。請問這筆伙食費需要再另外申報個稅嗎(不包吃)
老師請問計提工資時扣了員工伙食費才計算應(yīng)付工資,后面對方公司扣了伙食費才付勞務(wù)費,要怎么做分錄呢? 比如我公司派員工到另外一個公司工作,在對方公司吃飯,我們在工資里補貼伙食費,對方公司扣的伙食費,我們再從工資回扣除。 再比如,三個工人外派到對方公司工作,月工資是每人4000元,補貼伙食每天10元,那么計工資時計算為4300元,在對方公司食堂吃飯用去108元,那么我們提工資時每人4192元。 對方公司給勞務(wù)費每人5000元,共15000元,扣除伙食費324元,我們公司實收14676。我要怎么分錄呢
員工工作餐是免費的,但有幾個工人吃飯是要收費的,工人餐費在當(dāng)月工資里扣除,這個會計分錄怎么處理(食堂買菜是實報實銷,包含了工人)
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報八月份的稅的時候,勾選認證的時候,進項票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時候開的,能在當(dāng)月認證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了,增值稅進行免稅收入申報了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費-進項稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進項稅額填寫資產(chǎn)負債表那欄呢?
如果當(dāng)其它業(yè)務(wù)收入處理就會繳稅嗎?
你好,是的,這個確實是會有稅,所以在實際操作中也有的企業(yè)他會直接沖減管理費用的金額。
怎么沖減管理費用,分錄怎么處理?
你好,你收到了多少錢?比如借現(xiàn)金貸。管理費用,福利費就行了。
費用減少了,但是公司實際是支付了對應(yīng)的工資
你好,這個工資是另外的事情。 現(xiàn)在做的只是這個餐工作餐的問題,工資是工資,工作餐是工作餐。
當(dāng)月工人工資計提:借:管理費用1000元 貸應(yīng)付工資1000元 發(fā)放工資時:借應(yīng)付工資1000元 貸銀行存款800元 貸其它應(yīng)收款200元,這是我之前做的分錄,后來發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)收款余額數(shù)平不了
你好,你為什么要扣下這個兩百塊了
這個扣200元是工人的餐費,例如工人工資是1000元,餐費是200元
你好,如果你這樣做的話,你要做借,其他應(yīng)收款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
實際工資是1000元,申報也是1000元,發(fā)放時餐費直接在工資里扣除,所以工人拿到手只有800元
你好,對的這個沒關(guān)系的,因為他的剩余的200用來支付了餐費,這個餐費是你們的收入。
我理解了,先有點困惑不解,聽老師細心解答明白了,謝謝
你好,不用客氣的了。