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老師,請問工會月底結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

2025-02-26 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-26 14:20

年末 收入類: 借:會費(fèi)收入/撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他收入 貸:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 費(fèi)用類: 借:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 貸:職工活動支出/其他支出

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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:22

工會的帳(經(jīng)費(fèi)收支的)一般年末做決算時(shí),一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 14:31

老師,這樣接轉(zhuǎn)收入對吧

老師,這樣接轉(zhuǎn)收入對吧
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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:32

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 14:34

嗯,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后再把本年收支結(jié)轉(zhuǎn)的余額轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)余嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:40

結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都行,我們是沒有結(jié)轉(zhuǎn),就結(jié)轉(zhuǎn)到了資金結(jié)余里面就結(jié)束。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 14:42

我目前就結(jié)轉(zhuǎn)了這兩步就完事了對嗎

我目前就結(jié)轉(zhuǎn)了這兩步就完事了對嗎
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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:43

是的對的是的對的。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 14:44

例如會費(fèi)收入把所有一年的加起來,做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),把所有的支出加起來做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:45

明細(xì) 一塊 都可以的

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 14:45

好的,多謝

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齊紅老師 解答 2025-02-26 14:47

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 15:05

老說我,這樣就行了吧

老說我,這樣就行了吧
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齊紅老師 解答 2025-02-26 15:06

是的對的,是這么做的。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 15:07

這樣平了就OK了,對吧,第一次做,工會有點(diǎn)慌,然后就能結(jié)賬了,對吧

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齊紅老師 解答 2025-02-26 15:08

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2683 追問 2025-02-26 15:26

老師,請問每個(gè)季度返還的錢是用401會費(fèi)收入還是402.撥繳會費(fèi)收入

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齊紅老師 解答 2025-02-26 15:27

你好撥繳經(jīng)費(fèi)收入

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年末 收入類: 借:會費(fèi)收入/撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他收入 貸:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 費(fèi)用類: 借:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 貸:職工活動支出/其他支出
2025-02-26
您好!本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目。
2021-01-15
您好, 一般是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-01-13
您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2022-01-18
你好 借:本年盈余 貸:未分配盈余
2022-09-18
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