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老師在嗎公司進(jìn)項大于銷項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個月怎么做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)

2024-08-05 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-05 17:09

您好 進(jìn)項大于銷項 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時候一次性把進(jìn)項銷項結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:10

必須這樣做對嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:12

可以年末的時候一次性做的 平時月份可以不做

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:21

老師我年末都沒做2023年的年末

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:22

2023年我有留底但是沒體現(xiàn) 補(bǔ)分錄怎么寫呀,您說的年末一起做的分錄

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:39

您年末增值稅有哪些科目有余額

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快賬用戶7019 追問 2024-08-05 17:54

增值稅有留底稅額其他就沒有了

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:56

我說的是增值稅下的三級科目余額 比如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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您好 進(jìn)項大于銷項 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時候一次性把進(jìn)項銷項結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額
2024-08-05
您好! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022-02-18
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-11-10
您好,這個的話是這樣的? 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? 貸??應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額
2024-07-09
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