你好,那你做借銀行存款貸應收賬款,會不會銀行還款的余額就不對了?
老師,應付賬款,貸方有余額8000,已確認已經(jīng)付了,但以前沒有銷帳,現(xiàn)在要平帳!怎么處理!沒有看到銀行流水!怎么處理????
以前年度收到銀行借款 以前是公司老板娘做做流水賬 所以后來用了財務軟件 這一筆借款也一直沒有做進去 現(xiàn)在還款了 借款科目上沒有金額可沖 這個怎么處理呀
法人交了社保沒有實際發(fā)放工資的銀行流水,之前從代賬公司交接過來做了發(fā)放工資和計提到管理費用的分錄,沖銷的是其他應收款,請問這樣可以嗎?
老師公司以前的應收賬款實際銀行流水收到了但是以前的會計沒有做到,這種賬要怎么處理
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務公司。我下設的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
會,銀行存款現(xiàn)在是對的
那你去查一下原因,這個銀行存款當時收到的時候,你不是充的應收賬款,充的是什么?