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老師去年的賬務(wù)做了成本和營業(yè)外收入,但是今年發(fā)展有錯誤,怎么調(diào)賬,而且做賬系統(tǒng)里沒有以前年度調(diào)整科目,有利潤分配未分配利潤科目,這種的怎么調(diào)賬呀老師

2025-01-22 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-22 13:42

借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸,應(yīng)收賬款 借庫存商品等 貸。利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的。

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借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸,應(yīng)收賬款 借庫存商品等 貸。利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的。
2025-01-22
你好,那就直接 借 利潤分配-未分配利潤 貸 原材料 就可以了。
2021-05-09
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-25
你好,同學(xué),你是小企業(yè)會計準則 嗎
2023-04-19
就是直接通過利潤分配,有差額是正常的
2023-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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