您好,這個的話,是按照發(fā)票的金額做,和應收沒有關(guān)系的這個
公司做了一個拆除工程,拆除完畢后甲方開了廢料發(fā)票100W銷售給我司沖抵了勞務(wù)費用100W后,我們付了100W的廢料款,(私底又把100W還給我們了)這該如何做帳? 1:借:應收帳款100W貸:主營業(yè)務(wù)收入100W 借 原材料100W 貸:應付帳款100W 2:借:應付帳款100W 貸: 銀行存款100W 我的應收帳款沒地方?jīng)_(實際上錢已到我們私帳上)
您好,老師。我是上個月開具發(fā)票并做賬。借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎?
老師,已經(jīng)收到對方的工程預付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應該確認收入嗎?是應該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
應收賬款期初借方金額是扣減財務(wù)費用的,本期借方發(fā)生額是應收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎,我做的是借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,收到款是借銀行存款,財務(wù)費用,貸應收賬款
建筑行業(yè),項目維修工程,現(xiàn)對甲方開專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應收賬款-甲公司-某項目 貸主營業(yè)務(wù)收入-某公司-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 收到款項后記 借銀行存款 貸應收賬款 應交稅費-增值稅-銷項稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯了呢?
老師,收到貨款訂金,記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎?然后過幾天收到尾款,如何在做憑證?
請問下給學校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)?
解析中紅色的100哪來的
租賃結(jié)束后恢復最初狀態(tài)的復原費計入使用權(quán)資產(chǎn),這個使用權(quán)資產(chǎn)后續(xù)要折舊嗎?
員工借款可以從公戶打錢嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點合作,我們是代收代付導游的提成,然后我要用公戶把導游的提成轉(zhuǎn)給導游,導游給我的卡是社???,我給他社??ɡ镛D(zhuǎn)賬行嗎
發(fā)票做紅沖是什么情況的
發(fā)票做紅沖是什么情況的