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我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關(guān)嗎?應收帳款不是減少了嗎

2025-08-30 16:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-30 16:25

您好,這個的話,是按照發(fā)票的金額做,和應收沒有關(guān)系的這個

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同學好 一般情況下應收賬款和財務(wù)費用沒有對應關(guān)系
2022-02-17
如果你們還沒有開始施工,或者是沒有完工進度,提前開了發(fā)票,可以直接坐到工程結(jié)算的。
2022-04-11
您好,一般情況下是做賬只用應收預收一個,報表進行重分類
2022-04-22
預收的款項不作為收入,而作為“預收賬款”處理: 借:銀行存款 貸:預收賬款 等結(jié)算時,再將其轉(zhuǎn)為收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:預收賬款
2020-10-30
你好,可以的 可以這么做的
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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