借預(yù)付賬款,貸,利潤分配未分配利潤,
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對(duì)等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個(gè)要怎么辦呢?
老師 去年有個(gè)分錄是因?yàn)橹亻_票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對(duì)嗎?
@郭老師 請(qǐng)教老師,我在做今年的賬時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,去年的賬不是我做的,今天我看匯算清繳稅交的多些,我把去年結(jié)轉(zhuǎn)的主營成本反沖,借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 補(bǔ)交所得稅分錄:借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣處理和幾個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好老師,去年有一筆暫估成本,我去年做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),今年發(fā)票回來了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這個(gè)不用做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配嘛?正常他不影響未分配利潤嘛?
老師,發(fā)現(xiàn)2021年賬務(wù)錯(cuò)誤,原記賬分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 82000 貸:銀行存款 82000 現(xiàn)在要調(diào)整,以下更正分錄是否正確: 借:以前年度損益調(diào)整 82000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 82000 借:利潤分配—未分配利潤 82000 貸:以前年度損益調(diào)整 82000 借:主營業(yè)務(wù)成本 82000 貸:利潤分配—未分配利潤 82000
老師,公司開出去發(fā)票,但是付款的是另一家公司,可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
老師每個(gè)月做之前是不是必須按日期把憑證分好,按日期錄入?比方出納一周給我一次回單,我先錄了手里的收入憑證,這樣就導(dǎo)致了,先發(fā)生的業(yè)務(wù)因?yàn)闆]到我手里,就在后發(fā)生的后面入的賬,這樣影響很大嗎
老師我有一筆收入之前賬上已經(jīng)掛現(xiàn)金了,但是現(xiàn)在補(bǔ)銀行流水才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在才收到錢,實(shí)際收入已經(jīng)前面計(jì)了,只是不體現(xiàn)對(duì)方名字,那現(xiàn)在怎么沖呢?
營業(yè)執(zhí)照正副本的編號(hào)是不是一樣的?編號(hào)是指信用代碼嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老鼠防治服務(wù)費(fèi)6000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶 雇的退休人員 可以做工資 入成本嗎 必須報(bào)這個(gè)人的個(gè)稅嗎
重型非載貨專項(xiàng)作業(yè)車開票大類是什么?
你好。我公司在2023年時(shí)把一個(gè)小汽車過戶給了關(guān)聯(lián)公司。當(dāng)時(shí)兩個(gè)公司都沒有作帳務(wù)處理,現(xiàn)在這個(gè)小汽車又賣了。二手汽車交易市場(chǎng)開了二手汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票金額與實(shí)際交易金額不符,這種情況這兩個(gè)公司怎么處理帳務(wù)?
老師,單位能不能給個(gè)人補(bǔ)交社保?
我報(bào)關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項(xiàng),這張報(bào)關(guān)單能退稅嗎