你好,一般來說分為這幾步,一是買人,二是轉(zhuǎn)入進項稅,三是繳納。 留抵進項稅其實不需要單獨做憑證。在申報表上留底就可以了。
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務處理嗎?
老師,一般納稅人,4月進項稅額比銷項稅額多1000,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn) 5月銷項稅額比進項稅額多6000,要結(jié)轉(zhuǎn),分錄應該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過應交稅費-應交增值稅這個科目,請問一般納稅人有進銷項,應該怎么做?請老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒看明白,一步一步的應該怎么做,比如只有銷項沒有進項的時候,比如進項大于銷項的時候,比如銷項大于進項的時候,繳納的時候麻煩老師理一個清晰的思路,感謝,除了應交稅費-應交增值稅-進銷項稅額,其他應交稅費下面的科目我都不熟悉,什么時候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
一般納稅人每月增值稅進項稅額銷項稅額應怎么記賬?具體記賬步驟分哪幾步?具體是怎樣的?
一般納稅人每月增值稅進項稅額銷項稅額應怎么記賬?具體需分哪幾步?比如抵扣時,繳納時,有留抵進賬稅時,還有其它步驟嗎?
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
計提工會經(jīng)費的會計分錄和交工會經(jīng)費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲備建筑行業(yè)都能計入哪些內(nèi)容……? 2:那個保函手續(xù)費計入哪個會計科目……?
那個海關年審是什么時候?qū)??最晚到什么時候?怎么審?除了海關年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請問投標的報名費和投標的保函費計入哪個科目?項目最終沒有中標,樸老師回答
專家評審費要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關稅費,那么支付單位實際支付多少個稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個該怎么計算?