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一般納稅人每月增值稅進項稅額銷項稅額應怎么記賬?具體需分哪幾步?比如抵扣時,繳納時,有留抵進賬稅時,還有其它步驟嗎?

2025-01-10 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 09:12

你好,一般來說分為這幾步,一是買人,二是轉(zhuǎn)入進項稅,三是繳納。 留抵進項稅其實不需要單獨做憑證。在申報表上留底就可以了。

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你好,一般來說分為這幾步,一是買人,二是轉(zhuǎn)入進項稅,三是繳納。 留抵進項稅其實不需要單獨做憑證。在申報表上留底就可以了。
2025-01-10
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2025-01-10
比如你購買材料收到的發(fā)票,你可以借,原材料,應交稅費,應交增值稅代認證進項稅額貸,應付賬款。 然后認證之后,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。 繳納增值稅的時候是借,應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
2025-01-18
你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
你好,這個系統(tǒng)會自動抵減的,不需要你做別的。
2025-02-19
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