借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
老師好,一般納稅人,進項稅額1000,銷項稅額1500,到月末做賬怎么做,也就是算出未交增值稅的借貸步驟,謝謝!
一般納稅人,進項發(fā)票和銷項發(fā)票取得入賬,分別怎么樣做分錄,可以每個步驟詳細列出嗎?對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么跟增值稅申報核對?
一般納稅人每月增值稅進項稅額銷項稅額應(yīng)怎么記賬?具體記賬步驟分哪幾步?具體是怎樣的?
一般納稅人每月增值稅進項稅額銷項稅額應(yīng)怎么記賬?具體需分哪幾步?比如抵扣時,繳納時,有留抵進賬稅時,還有其它步驟嗎?
一般納稅人本月銷項100 進項80 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出20的增值稅 可以寫下具體分錄嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
第一是結(jié)轉(zhuǎn)銷項,第2個是結(jié)轉(zhuǎn)進項,第3個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
具體需分哪幾步?比如抵扣時,繳納時,有留抵進賬稅時,還有其它步驟嗎?麻煩老師分步驟解答一下
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行存款, 這個是入賬沒有勾選的。 然后認證 借應(yīng)交稅費,交增值稅進項, 貸應(yīng)交稅費待認證 銷項稅直接確認借銀行存款或者應(yīng)收賬款。 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 剩下的 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。