回去廣州稅務局開勞務費發(fā)票,可以

我們單位請了幾位專家老師講座,勞務費均為3000元及以上,但現(xiàn)在專家不愿意去開發(fā)票,所以想我們單位替專家去代開,但是繳納的稅金不能扣除是什么意思啊
老師,我們單位是主要收入是招標代理服務,我們會從相關單位抽取專家參與評標,這些人不是我單位員工,來評標產(chǎn)生的車費和住宿費,我公司會進行報銷,相關的進項稅額可以抵扣嗎?
老師,我們是招投標單位,專家給我們評標,我們給專家付專家費,專家在稅務局開咨詢發(fā)票,今天一個專家是法人,用他們公司開了發(fā)票,這種可以不啊?
老師,我們是代理招投標單位,專家在貴州貴陽評標,回去廣州稅務局開勞務費發(fā)票,可以不???
老師,我們公司是做代理招標的,開標的時候需要專家評標(專家不是本單位員工),2024年05月所屬期,按正常工資薪金給專家申報了個稅,這個月(2025.04月),專家開了一張勞務發(fā)票過來,要我們把正常工資薪金改勞務報酬,要怎么更正,
老師好,建筑勞務公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應收80萬其他應付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務更正?