你好可以的 可以這么計算
老師,我是小規(guī)模商貿(mào)公司,年底了,缺費(fèi)用票,除了工資,采購成本,這樣的公司還有那些費(fèi)用票可以用來做賬的啊?
老師,我是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費(fèi)組成。成本由場地費(fèi)和我公司辦公人員等費(fèi)用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應(yīng)該為甲方開具,甲方用人產(chǎn)生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產(chǎn)生的工資是否需要繳納工會經(jīng)費(fèi),由誰繳納?
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報的個人經(jīng)營所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會計是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
公司預(yù)交了1萬元的水費(fèi),對方接著把發(fā)票開出來了,但是公司每個月也就用2000元左右的水費(fèi),充值一萬元差不多能用半年,我是一次性做費(fèi)用還是每個月根據(jù)用量如實(shí)計提,會計分錄怎么做?
到年底了了,之前會計的賬做的亂,算不出來還差多少成本費(fèi)用票,公司是小規(guī)模,我用一年的銷項-成本費(fèi)用票-1年的工資(應(yīng)發(fā))-1年社保(公司部分)是不是就是我還差多少發(fā)票
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保 公司注銷時會不會需要補(bǔ)足社保才能注銷嗎?
應(yīng)稅發(fā)生地是什么意思
請問老師,公司未轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候,收到的專票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人以后,可以抵扣么?
小規(guī)模是以季為營利計算的嗎
老師,公司出具借條給員工,您有模板嗎?
?企業(yè)取得的政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的(不包括以名義金額計量的情況),應(yīng)當(dāng)首先同時確認(rèn)一項資產(chǎn)(固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)等)和遞延收益 不明白意思 為什么同時確認(rèn)遞延收益
老師,我想學(xué)習(xí)了解國家對批發(fā)零售藥品方面公司的稅收政策應(yīng)該去哪里學(xué)習(xí)這方面知識?
關(guān)于印花稅二季度的沒交,現(xiàn)在三季度能補(bǔ)上嗎?稅務(wù)局未核定此稅種
老師,那我紅沖2024年的賬務(wù)借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款紅字就行了
但是會計跟我說我這么算會亂,因為他做了暫估,而且還有發(fā)票重復(fù)入賬了,
成本費(fèi)用發(fā)票能算出來嗎?你收到的所有的發(fā)票不一定是成本費(fèi)用。如果能算出來的話,就按照你上面的算法。
我可以把12月的社保算里面吧,我們公司工資占比大
只要你匯算清繳,之前交了發(fā)下去的都算。
費(fèi)用票不能算嗎,
可以 也能降低利潤的
收入有100萬,成本發(fā)票10萬,費(fèi)用類發(fā)票20萬,工資50萬,社保部分1萬,100-10-20-50-1=19,我找19萬對嗎
我還有一個問題,他做了暫估的情況下,我這種方法還能行嗎
對的 做了暫估算進(jìn)去的不行 你上面寫了成本費(fèi)用發(fā)票
那他做了暫估,我應(yīng)該怎么算呢
我算的成本費(fèi)用票是實(shí)際的,沒有算他暫估進(jìn)去的,因為她暫估的金額有問題,我上面的方法也不可以嗎
100-成本費(fèi)用有發(fā)票的-工資社保。