你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢??
進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出分錄怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候、原分錄負(fù)數(shù)沖了、那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
是對(duì)方要求我開了紅字信息表。
你好,開紅字信息表,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出,不是一回事的。 做購進(jìn)時(shí)候的相反分錄就是了?
就是說做負(fù)數(shù)分錄,然后摘要怎么寫?
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了。 比如:購進(jìn)退回
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你這個(gè)說法不對(duì)吧?報(bào)表上明明顯示是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那你告訴我銷項(xiàng)稅是67,000進(jìn)項(xiàng)稅是68,000然后進(jìn)項(xiàng)稅額算他1500,那我要交500元的稅。那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,開紅字信息表,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) (請(qǐng)仔細(xì)看你的描述)
那肯定是我抵扣掉了,所以才要開紅字信息表啊。那不是轉(zhuǎn)出是什么呢?你要相信報(bào)表自動(dòng)跳的是不會(huì)錯(cuò)的。
你好,開紅字信息表,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 轉(zhuǎn)出是直接填寫申報(bào)表,是不需要填寫?紅字信息表 的
你不開紅字表,他怎么會(huì)到報(bào)表里去呢?
你好,直接在納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫,就可以轉(zhuǎn)出了。 開具紅字發(fā)票,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出,不要把二者給搞混了?
那你告訴我銷項(xiàng)稅是67,000進(jìn)項(xiàng)稅是68,000然后進(jìn)項(xiàng)稅額算他1500,那我要交500元的稅。那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?把這些數(shù)字都寫進(jìn)去。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅是68,000,然后進(jìn)項(xiàng)稅額算他1500,這里的1500是怎么來的?
這是報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
你好 借:相關(guān)科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅