借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
那個(gè)福利費(fèi),不能低扣的,但是發(fā)票開了專票了,我做發(fā)票時(shí)候有做進(jìn)項(xiàng)稅額了,那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要先做什么,然后分錄在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我們有張進(jìn)項(xiàng)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票分錄為借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項(xiàng)票的分錄還用紅沖嗎?
有個(gè)問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
以前年度的進(jìn)項(xiàng)別人紅沖了 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
繳納的時(shí)候
為啥進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、這個(gè)科目轉(zhuǎn)哪里呢?
這分錄應(yīng)該怎么做平
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的、不用管他
第一次遇到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、不太懂
按我說的公式先計(jì)算再結(jié)轉(zhuǎn),不用管其他余額
好的、謝謝
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不知道怎么五星好評(píng)
直接結(jié)束問題就可以評(píng)價(jià)了