那么那個材料生產(chǎn)的商品銷售出去沒?

老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師您好,上月飼料暫估,這個月來發(fā)票有個優(yōu)惠折扣,收到發(fā)票金額比暫估金額少,有一部分已經(jīng)領(lǐng)用了,要怎么會計處理呢
早上好,老師,因?yàn)橹安少彽脑蠠o發(fā)票,然后也已經(jīng)領(lǐng)用完了,后面票才來一小部份,這樣在票來后,要怎么做分錄?當(dāng)時是按暫估價入的 也是按暫估價入了成本
老師您好,麻煩問一下23年暫估了一筆材料,24年發(fā)票進(jìn)來了,但是發(fā)票金額要比暫估的單價低點(diǎn),那23年的成本怎么調(diào)呢
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


去年就銷售出去了
那么 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤/主營業(yè)務(wù)成本(今年銷售的)
沖暫估的時候差額做上面的分錄嗎
是的,就是那樣處理的
借:原材料 利潤分配 貸:應(yīng)付賬款-暫估 是嗎
沒明白,你是少暫估了材料?
多暫估了,利潤分配是紅字啊,沖暫估,整個憑證都是紅字啊
哦哦,那你就做紅字就行