把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。

老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢
老師您好,我是電商公司做暫估,沒(méi)有余額明細(xì)表,上一任會(huì)計(jì)收到多少發(fā)票金額就沖紅多少,這個(gè)月我收到了發(fā)票,我該如何做調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢?
老師您好,上月飼料暫估,這個(gè)月來(lái)發(fā)票有個(gè)優(yōu)惠折扣,收到發(fā)票金額比暫估金額少,有一部分已經(jīng)領(lǐng)用了,要怎么會(huì)計(jì)處理呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的,到23年年來(lái)了一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
你好老師,那個(gè)長(zhǎng)期攤銷(xiāo)我當(dāng)月就攤銷(xiāo)了怎么辦?審計(jì)來(lái)我家查賬說(shuō)次月攤銷(xiāo)
老師,交外地工地簡(jiǎn)易征收增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)里面是嗎?還有我們買(mǎi)的是載貨車(chē)輛,另外買(mǎi)的廂體也是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司賬戶(hù)上可以轉(zhuǎn)工資到員工支付寶賬戶(hù)上嗎
老師您好!住宿費(fèi)專(zhuān)票,一部分是員工差旅產(chǎn)生的,一部分是招待的,請(qǐng)問(wèn)稅金可以抵扣嗎?
老師,電子稅務(wù)局怎么增加辦稅員
提前退租辦公室,押金不退回,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,是入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
收入減少,負(fù)責(zé)會(huì)增加?
請(qǐng)問(wèn)老師勞務(wù)人員在7月開(kāi)票8月支付的,那7月發(fā)票在8月申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控到這些發(fā)票都沒(méi)申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板管理了兩個(gè)公司,我們的工資原來(lái)是在A公司,但是公司之前沒(méi)錢(qián)發(fā)工資,現(xiàn)在B公司有錢(qián)進(jìn)來(lái),老板讓用B公司的錢(qián)發(fā)原來(lái)的工資.是直接從B公司發(fā)出來(lái),寫(xiě)成代付A公司員工工資?還是直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到A公司,弄成往來(lái)款?


已經(jīng)領(lǐng)用的怎么辦呢
領(lǐng)用的也紅沖按照正確金額再做領(lǐng)用的分錄。