按來的發(fā)票金額紅沖暫估的 差額繼續(xù)暫估 然后匯算清繳調(diào)增這個差額
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因為發(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師,請問一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價比去年暫估的單價低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
老師:22年底暫估了一筆成本,23年5月發(fā)票回來了,但是發(fā)票金額比暫估的金額少,匯算清繳我可以就按報表的數(shù)填報,不調(diào)增這個差額,這個差額直接沖減23年的成本,這樣可以嗎?
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師,23年底暫估了成本,有兩筆,一筆是真業(yè)務(wù)的,一筆是虛增的,發(fā)票來了如何入賬,虛增的這筆怎么做?麻煩老師給個明細的分錄,謝謝,
老師,是暫估了50,來了49,把49紅沖了,調(diào)增多暫估的1嗎,差額繼續(xù)暫估的話那應(yīng)付那還是掛的暫估應(yīng)付款,怎么處理呢
對的 這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外
這個可以做到24年的賬上,把23年的財報還用再改嗎
同學(xué)你好 ?你在今年做就可以 不用改去年的
老師那您的意思是匯算清繳調(diào)增,但是財務(wù)報表不用改是吧,那這樣的話,多出來的成本在24年不應(yīng)該記營業(yè)外把,我覺得應(yīng)該記在未分配利潤里
同學(xué)你好 對的 你也可以做分錄調(diào)增 但是一般是調(diào)表不調(diào)賬
這種不調(diào)賬不行吧,就像上面說的不調(diào)賬暫估應(yīng)付也不平呀
可以轉(zhuǎn)到 營業(yè)外的
老師,調(diào)表不調(diào)賬,的表說的是匯算清繳的表,而不是財務(wù)報表吧
同學(xué)你好 是的 說的是匯算清繳