您好,是的,利潤表中的營業(yè)成本本年累計數(shù)通常需要與總分類賬中主營業(yè)務(wù)成本的借方累計數(shù)一致
所得稅申報。表中營業(yè)收入和營業(yè)成本,本年累計金額是利潤表中本年累計數(shù)還是本次申報三季度的7-9月收入和成本累計數(shù)?
今天有人問我,為啥主營業(yè)務(wù)收入的本年累計數(shù),減去主營業(yè)務(wù)成本本年累計數(shù)不等于本年利潤累計數(shù)
企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填本年累計數(shù),還是本季度累計數(shù)
利潤表里面的營業(yè)成本本年累計數(shù),需要和總分類賬主營業(yè)務(wù)成本的借方累計數(shù)相同嗎
企業(yè)所得稅季度預(yù)交報表內(nèi)營業(yè)收入和營業(yè)成本是指本季度的累計數(shù)還是本年度的累計數(shù),利潤總額要彌補上面的虧損嗎?
老師,甲方走農(nóng)民工工資,個稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機現(xiàn)在怎么入賬,借管理費用,貸實收資本可以嗎
如果負債是10的話,是不是1050+完全商譽-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價值持續(xù)計算的可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值+完全商譽與可回收金額比較
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實的賬,用快賬軟件做的話,能免費使用多久時間,后續(xù)要怎么收費
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
有一個月的成本是退了重新付款的。導(dǎo)致這兩個數(shù)額不一致
年初有一筆成本銀行付款給法人卡了,因為和發(fā)票開票名稱不一致,上個月又改為現(xiàn)金退回,用現(xiàn)金重新付款給公司賬戶了
成本退了,為什么會導(dǎo)致兩個數(shù)額不一致,這個是一正一負的
比如原來年初是支付成本借主營業(yè)務(wù)成本100;貸銀行存款100。月末結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤100;貸主營業(yè)務(wù)成本100。后面年底又改成退回成本,借現(xiàn)金100;貸主營業(yè)務(wù)成本100。月末結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本100;貸本年利潤100
這樣做明細賬的主營業(yè)務(wù)成本的借方就是100。其實年底這筆成本是年初發(fā)生的,這樣利潤表年底的這個營業(yè)成本是要記100嗎?
這個原來年初是當年還是去年了
今年1月份的
這個退回成本的分錄
借:銀行存款
貸:本年利潤
哦,這樣做,好的,謝謝啦!
不客氣,很高興幫你