你好,這個(gè)是累計(jì)的了。可以彌補(bǔ)上個(gè)季度的虧損。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤(rùn)總額填損益表上面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額,是填當(dāng)季度的還是填年累計(jì)的?
小規(guī)模納稅企業(yè),季度企業(yè)所得稅表上面有個(gè)本年累計(jì),那么營(yíng)業(yè)收入和成本、利潤(rùn)是填本季度還是季度累計(jì)數(shù)?
所得稅申報(bào)。表中營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,本年累計(jì)金額是利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)還是本次申報(bào)三季度的7-9月收入和成本累計(jì)數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅季度A表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填本季度的數(shù)據(jù)嗎?還是今天累計(jì)1-3季度的累計(jì)數(shù)
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是指本季度4-6月累計(jì)數(shù)還是本年度1-6月累計(jì)數(shù)
你好,這個(gè)是1-6月的累計(jì)了。
季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示時(shí)間是4-6月,我報(bào)也是報(bào)1-6月累計(jì)數(shù)嗎
我之前一直是按本季度累計(jì)數(shù)填的
稅款所屬期是顯示4-6月
你好,你把整個(gè)申報(bào)表截圖來(lái)看一下。
他如果是本期和本年累計(jì)的話,你本期就填4~6月的。
老師,我截個(gè)圖幫我看下
你好,可以的,你直接截圖過(guò)來(lái)。
老師幫我看下
你好,這個(gè)是填1~6月的合計(jì)數(shù)。
報(bào)表顯示4-6月,這不矛盾了嗎?我之前一直是按季度累計(jì)數(shù)報(bào)的噶怎么處理呢
你好,你說(shuō)的是什么報(bào)表。之前的先不用調(diào)了?
財(cái)務(wù)報(bào)表
季度財(cái)務(wù)報(bào)表
那我要調(diào)整之前的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表有的時(shí)候跟這個(gè)不一樣的,你要看財(cái)務(wù)報(bào)表上面的樣式是什么的,如果跟這個(gè)是一樣的話也就要填累計(jì)數(shù)。
每個(gè)會(huì)計(jì)制度他們的財(cái)務(wù)報(bào)表有的時(shí)候是有差異的。
老師您根據(jù)我截的圖,我是按4-6月累計(jì)數(shù)填還是1-6的累計(jì)數(shù)填?
你好,你給的這個(gè)圖片是1~6月份的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。