借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
若匯算前沒(méi)取到發(fā)票,折舊要調(diào)增

老師?老師能不能寫暫估固定資產(chǎn)的分錄,就是設(shè)備已經(jīng)在用,但是預(yù)付了一部分貨款,發(fā)票還沒(méi)有到。怎么處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)發(fā)票未到之前暫估是應(yīng)付賬款,收到發(fā)票后是其他應(yīng)付款為啥呢?謝謝
老師我想問(wèn)一下、購(gòu)買固定資產(chǎn)、借應(yīng)付賬款、貸銀行存款、資產(chǎn)已經(jīng)收到了、但是發(fā)票沒(méi)有收到、固定資產(chǎn)可以暫估入賬么
老師,之前付了設(shè)備款,但是一直沒(méi)收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何做暫估固定資產(chǎn)
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來(lái),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做暫估
老師,我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個(gè)股東,現(xiàn)在想增加一個(gè)股東,帳利潤(rùn)是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因倉(cāng)庫(kù)保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 求這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好有半個(gè)月沒(méi)開工,只開工了半個(gè)月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個(gè)?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時(shí)公司沒(méi)有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過(guò)的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報(bào)考中級(jí)時(shí),這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開票來(lái),現(xiàn)在找他們開票的話,他們說(shuō)當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?


借固定資產(chǎn)-暫估嗎
直接 借固定資產(chǎn)-設(shè)備
貸方需要寫暫估不,有合同
不用寫暫估,可直接做賬,后期取票附憑證后面
9 月取得的合同,我 11 月固定資產(chǎn)入賬可以嗎
9 月取得的合同,, 11 月固定資產(chǎn)入賬可以
9 月簽的合同,因?yàn)槲覀兪亲獾膹S房,買了之后設(shè)備就一直在廠里面,但是一直未開發(fā)票,我就一直未做固定資產(chǎn),我 12 月在做固定資產(chǎn)可以嗎
依描述,12月做固定資產(chǎn),可以的